時(shí)間地點(diǎn):2011年7月21-22日(上海) 8月18-19日(上海) 9月22-23日(上海) 學(xué)員對(duì)象:制造企業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和其他涉稅人員等;稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)稅務(wù)師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師等。 培訓(xùn)費(fèi)用:5600元/人(包括培訓(xùn)、培訓(xùn)教材、午餐、以及上下午茶點(diǎn)等) 課程背景: 制造企業(yè)的業(yè)務(wù)流程最復(fù)雜,從原材料的采購(gòu)到生產(chǎn)和銷售,技術(shù)創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)等,其中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)不與稅收有關(guān)。但是,人們對(duì)涉稅風(fēng)險(xiǎn)卻缺乏應(yīng)有的認(rèn)識(shí):采購(gòu)材料接受虛開(kāi)的發(fā)票、銷售貨物不會(huì)利用合同避險(xiǎn),銷售返租、銷貨退回、折扣與折讓以及視同銷售等各種業(yè)務(wù)的處理等等……新稅法實(shí)施以后,制造企業(yè)有新管理方法,有關(guān)企業(yè)如何利用這些政策謀取更大的利益?所有這些都將是擺在投資人與財(cái)務(wù)主管面前的問(wèn)題…… 培訓(xùn)收益: 1.了解制造企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與稅收的關(guān)系; 2.了解主要稅種的稅務(wù)管理方法; 3.掌握制造企業(yè)特有的環(huán)節(jié)的節(jié)稅技巧和方法; 4.提高培訓(xùn)者的實(shí)務(wù)操作能力。 培訓(xùn)對(duì)象 制造企業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和其他涉稅人員等; 稅務(wù)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)稅務(wù)師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師等。
課程大綱: 一、制造企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和稅收的關(guān)系 制造企業(yè)固有的操作特點(diǎn) 目前稅務(wù)管理特點(diǎn)分析 二、二十一世紀(jì)理財(cái)領(lǐng)域的最大怨案 采購(gòu)貨物的涉稅風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)費(fèi)處理的涉稅風(fēng)險(xiǎn) 制造環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險(xiǎn) 銷售環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險(xiǎn) 籌資環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險(xiǎn) 三、偷稅、避稅與稅收籌劃的法律界限 四、納稅評(píng)估的一般策略 五、避稅與反避稅和技術(shù)處理 六、稅收優(yōu)惠 高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠 高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定條件 高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定方法 高新技術(shù)企業(yè)設(shè)備折舊的操作技巧 高新技術(shù)企業(yè)專利認(rèn)定的涉稅問(wèn)題 研發(fā)費(fèi)用的稅收優(yōu)惠 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心的稅收操作 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的核算與管理 軟件企業(yè)的認(rèn)定及籌劃技巧 軟件企業(yè)高管、專家工資發(fā)放的稅收籌劃 “嵌入式軟件”企業(yè)的政策分析及操作 集成電路企業(yè)的認(rèn)定及籌劃技巧 節(jié)能環(huán)保稅收優(yōu)惠政策分析 制造企業(yè)資源綜合利用的政策分析 系統(tǒng)集成產(chǎn)品的銷售策略 七、制造企業(yè)設(shè)備投資的政策變化及籌劃案例分析 八、制造企業(yè)折舊業(yè)務(wù)處理技巧 九、制造企業(yè)原料渠道的稅收分析 十、制造業(yè)銷售環(huán)節(jié)的稅收籌劃 銷售額確定應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題 技術(shù)服務(wù)銷售合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析 企業(yè)異地銷售的稅收籌劃 混合銷售及兼營(yíng)行為的稅務(wù)問(wèn)題 兼營(yíng)業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃 幾種特殊銷售方式的稅務(wù)處理 以物易物計(jì)稅的確認(rèn) 十一、企業(yè)接受捐贈(zèng)的業(yè)務(wù)處理 十二、“聯(lián)營(yíng)返扣”的稅收處理 十三、企業(yè)損失的稅務(wù)處理方法 十四、租賃業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理及案例分析 十五、企業(yè)集團(tuán)銷售策略的稅收分析 十六、一般納稅人注銷時(shí)存貨及留抵稅額處理問(wèn)題 十七、新企業(yè)所得稅法解讀及疑難問(wèn)題解答 學(xué)員可以帶著實(shí)務(wù)過(guò)程中的疑難問(wèn)題到現(xiàn)場(chǎng),專家將給予現(xiàn)場(chǎng)解答。
培訓(xùn)講師:莊粉榮 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,“十大稅收籌劃專家”“中國(guó)稅收籌劃理論奠基人之一”,“中國(guó)稅收籌劃方案設(shè)計(jì)第一人”全國(guó)著名稅收籌劃專家,客座教授,上海坤睿企業(yè)管理咨詢有限公司首席專家。著有26部,其中個(gè)人涉稅專著20部:如:“稅收籌劃”“實(shí)用稅收策劃”“投資活動(dòng)與稅收籌劃”“稅收籌劃實(shí)務(wù)”等。《中國(guó)稅務(wù)報(bào)》2004年度注冊(cè)稅務(wù)師考試(唯一)輔導(dǎo)專家。在《稅務(wù)研究》等刊物上發(fā)表論文及稅收籌劃案例200多篇。參與中央財(cái)經(jīng)大學(xué)的稅收籌劃教材(教育部招標(biāo)的首批稅收籌劃教材)和注冊(cè)稅務(wù)師考試教材的編寫工作;《中國(guó)稅務(wù)報(bào)》“有問(wèn)必答”和“專家坐堂”專欄、《海峽財(cái)經(jīng)導(dǎo)報(bào)》“名家籌劃”專欄特約撰稿人。受聘于北京大學(xué)等多家重點(diǎn)高校進(jìn)行MBA\MPAcc專題講座等。注冊(cè)稅務(wù)師后續(xù)教育主講老師。 |