【培訓安排】2013年11月16日--17日 (杭州) 【培訓費用】¥2800元/人(含授課費、資料費、會務費、兩天午餐費、茶點費) 【培訓對象】財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員 【培訓講師】武學東
【課程說明】 自財政部等五部委推行C-SOX,也就是在中國企業中推行基于風險的內部控制體系建設后,這個看似傳統的問題重新被各類企業提上日程,成為管理的重點工作。 目前,無論是上市公司,還是集團型企業,亦或是擬上市公司,以及那些有志于把內控工作搞好以提升管理能力的企業,無不以此為契機,系統深入地推動企業內部控制建設。 財政部等五部委發布的內控相關指導文件,提綱挈領,高屋建瓴,具有普遍的指導意義。但作為有血有肉的企業,如何將這些高高在上的綱領化為摸得著,用得上的公司規范?
在內控體系建設過程中,你是否面對以下困擾? 1. 五部委規范看起來都有道理,但總是感覺與實際應用相距甚遠? 2. 內控的范圍看起來已經遠遠超出財務范疇,到底如何界定? 3. 作為內控推進的負責人,如何系統地思考公司的內控體系? 4. 用什么思路將內控切實推進,工作如何分工協作? 5. 咨詢只能一時應急,如何構建公司自己的內控建設能力? 6. 公司現有的ISO等規范體系與內控體系的關系如何?
《內部控制規范實施指南》培訓課程是專為內控體系建設人員,財務管控人員設計的特色課程:內部控制規范實施指南,為您深入解讀風險管理、內部控制、公司治理等管控問題的深層次關系;系統展示如何構建適合自己公司的內控架構;闡述在不同的管控領域有層次,有步驟地推動內控建設的方法。
【培訓收益】 1、深入理解財務對公司價值的貢獻 2、轉變保守的會計觀念 3、把握作為管理會計必需具備的主要技能 4、學習先進的管理思維和財務管理方法 5、優秀公司的成功經驗分享
【課程提綱】 模塊一:內控規范--體系剖析 1. 內部控制的定義、目標與要素 2. 內部控制框架構建 1.1五部委內控文件體系梳理 1.2探討:本次內控在目標和范圍上發生了哪些 1.3變化探討:作為財務/內控管理者,如何在這樣1.4廣泛和深入的要求下工作? 3. 內部控制基本規范解讀 3.1如何解讀基本規范 4. 內部控制基本規范—對內控有效性的評估標準 5. 企業內部控制規范配套指引解讀 5.1現場分享:系統性解讀指引的方法 6. 為什么說管理報告才是老總要看的? 7. 如何通過循環報告達成業績
模塊二:把握本質,運籌帷幄 1. 管理中的控制問題與管控手段為什么產生內控? 1.1為什么產生內控? 1.2安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪里? 2. 公司治理、風險管理與內部控制 2.1如何看待內控 2.2風險管理如何與內部控制產生聯系 2.3公司治理與內控有什么聯系? 2.4內控背后的權利分布圖 3. 來自內部管理的內部控制要求 3.1某公司內部控制體系梳理 3.2現場構建:建立屬于自己的架構-內控的橫向架構 3.3不同類型企業內控建設有哪些不同點? 4. 來自監管部門的內部控制 4.1內控的需求來自不同層面,如何在內控建設中思考這些問題 5. 內控體系與其他管理體系如何嵌套? 6. 問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦? 6.1戰略的問題,需要人力資源制定規范嗎? 7. 制度背后的機制與文化 7.1制度背后的機制 7.2制度背后的文化
模塊三:重點突出,高效推動 1. 組織架構與內部控制 2. 不同層級的內控責任 2.1案例:內控制定責任確定 3. 風險梳理 3.1風險管理的一般程序 3.2切實推進風險管理的若干實用工具 3.3 COSO的風險管理框架解讀 3.4案例:風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點 3.5分享:風險梳理的常用方法和常見的風險列示 4. 風險評估與應對策略 4.1解析:如何進行風險評估,并確定大的應對策略 5. 控制措施的形成與內控文件的形成 5.1解析:針對企業不得不面對的風險,如何將管控 5.2措施落實到內控的具體制度流程 6. 內部控制的表現形式 6.1解析:制度要多還是要少 6.2解析:內控目標中的提高效率效果,促進在 6.3戰略實現可以通過制度流程實現嗎? 6.4解析:為什么咨詢機構的成果可操作性差? 7. 風險與內控本身的管理 8. 制度制定與審核的一般規律 9. 集團型內控的特殊性 9.1解析:母子公司權責細分
模塊四:采購業務中的風險管理和內部控制設計 1. 采購過程中的風險管理與內部控制設計 2. 采購職能的深化 3. 采購風險管理和內控 4. 總采購協議 5. 合同審核 6. 采購的控制 7. 供應商風險評估 8. 單筆采購的注意事項 9. 采購管控重點原則總結 10. 外包收益與風險
現場練習:從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊五:營銷業務中的風險管理和內部控制設計 1. 深入理解銷售與市場—營銷策略 2. 銷售中的風險和內控設計 3. 銷售環節關鍵流程 4. 信用政策的主要內容 5. 信用控制流程 6. 業績預警與調整 7. 營銷財務預警:設立預警標準 8. 營銷業務中的舞弊行為
現場練習:從風險梳理到制度流程制定 – 內控的縱向架構
模塊六:人力資源內部控制設計 1. 與內控無關嗎? 2. 人力資源管理的風險點 2.1程序梳理法 2.2問題點梳理法 現場練習:如何對陌生領域的內部控制進行推動和掌控。 3. 人力資源內控體系建設 3.1從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊七:其他內控領域架構和實施思路解讀 1. 資金管理相關內控 2. 合同管理相關內控 3. 預算管理相關內控 4. 項目管理相關內控 5. 資產管理相關內控 |