91原色影院_免费av在线_中文字幕最新精品_久久精品视频99

免費注冊 | 會員登陸 | 培訓需求 | 設為首頁 | 加入收藏 | [薦]年度十大熱門培訓 城市分站:[北京]  [上海]  [廣州]  [深圳]  [蘇州]  [青島]  [成都]
企業培訓網
培訓課程 企業內訓 商務考察 高校研修 培訓講師 管理資訊 培訓專題
企業戰略 生產運作 市場營銷 人力資源 財務管理 職業生涯 認證培訓
 站內搜索  熱門搜索:績效考核 行政管理 高級文秘
位置導航您的位置:企業培訓網 > 稅收財務培訓課程 > 內部控制規范實施指南

內部控制規范實施指南(11.16 杭州)

>>在線登記培訓意向】     發送QQ消息咨詢
企業培訓網     (本課程全年循環滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓,歡迎來電咨詢相關事宜!)

【培訓安排】2013年11月16日--17日 (杭州)
【培訓費用】¥2800元/人(含授課費、資料費、會務費、兩天午餐費、茶點費)
【培訓對象】財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員
【培訓講師】武學東

【課程說明】
自財政部等五部委推行C-SOX,也就是在中國企業中推行基于風險的內部控制體系建設后,這個看似傳統的問題重新被各類企業提上日程,成為管理的重點工作。
目前,無論是上市公司,還是集團型企業,亦或是擬上市公司,以及那些有志于把內控工作搞好以提升管理能力的企業,無不以此為契機,系統深入地推動企業內部控制建設。
財政部等五部委發布的內控相關指導文件,提綱挈領,高屋建瓴,具有普遍的指導意義。但作為有血有肉的企業,如何將這些高高在上的綱領化為摸得著,用得上的公司規范?

在內控體系建設過程中,你是否面對以下困擾?
1. 五部委規范看起來都有道理,但總是感覺與實際應用相距甚遠?
2. 內控的范圍看起來已經遠遠超出財務范疇,到底如何界定?
3. 作為內控推進的負責人,如何系統地思考公司的內控體系?
4. 用什么思路將內控切實推進,工作如何分工協作?
5. 咨詢只能一時應急,如何構建公司自己的內控建設能力?
6. 公司現有的ISO等規范體系與內控體系的關系如何?

《內部控制規范實施指南》培訓課程是專為內控體系建設人員,財務管控人員設計的特色課程:內部控制規范實施指南,為您深入解讀風險管理、內部控制、公司治理等管控問題的深層次關系;系統展示如何構建適合自己公司的內控架構;闡述在不同的管控領域有層次,有步驟地推動內控建設的方法。

【培訓收益】
1、深入理解財務對公司價值的貢獻
2、轉變保守的會計觀念
3、把握作為管理會計必需具備的主要技能
4、學習先進的管理思維和財務管理方法
5、優秀公司的成功經驗分享

【課程提綱】
模塊一:內控規范--體系剖析
1. 內部控制的定義、目標與要素
2. 內部控制框架構建
1.1五部委內控文件體系梳理
1.2探討:本次內控在目標和范圍上發生了哪些
1.3變化探討:作為財務/內控管理者,如何在這樣1.4廣泛和深入的要求下工作?
3. 內部控制基本規范解讀
3.1如何解讀基本規范
4. 內部控制基本規范—對內控有效性的評估標準
5. 企業內部控制規范配套指引解讀
5.1現場分享:系統性解讀指引的方法
6. 為什么說管理報告才是老總要看的?
7. 如何通過循環報告達成業績

模塊二:把握本質,運籌帷幄
1. 管理中的控制問題與管控手段為什么產生內控?
1.1為什么產生內控?
1.2安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪里?
2. 公司治理、風險管理與內部控制
2.1如何看待內控
2.2風險管理如何與內部控制產生聯系
2.3公司治理與內控有什么聯系?
2.4內控背后的權利分布圖
3. 來自內部管理的內部控制要求
3.1某公司內部控制體系梳理
3.2現場構建:建立屬于自己的架構-內控的橫向架構
3.3不同類型企業內控建設有哪些不同點?
4. 來自監管部門的內部控制
4.1內控的需求來自不同層面,如何在內控建設中思考這些問題
5. 內控體系與其他管理體系如何嵌套?
6. 問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦?
6.1戰略的問題,需要人力資源制定規范嗎?
7. 制度背后的機制與文化
7.1制度背后的機制
7.2制度背后的文化

模塊三:重點突出,高效推動
1. 組織架構與內部控制
2. 不同層級的內控責任
2.1案例:內控制定責任確定
3. 風險梳理
3.1風險管理的一般程序
3.2切實推進風險管理的若干實用工具
3.3 COSO的風險管理框架解讀
3.4案例:風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點
3.5分享:風險梳理的常用方法和常見的風險列示
4. 風險評估與應對策略
4.1解析:如何進行風險評估,并確定大的應對策略
5. 控制措施的形成與內控文件的形成
5.1解析:針對企業不得不面對的風險,如何將管控
5.2措施落實到內控的具體制度流程
 6. 內部控制的表現形式
6.1解析:制度要多還是要少
6.2解析:內控目標中的提高效率效果,促進在
6.3戰略實現可以通過制度流程實現嗎?
6.4解析:為什么咨詢機構的成果可操作性差?
7. 風險與內控本身的管理
8. 制度制定與審核的一般規律
9. 集團型內控的特殊性
9.1解析:母子公司權責細分

模塊四:采購業務中的風險管理和內部控制設計
1. 采購過程中的風險管理與內部控制設計
2. 采購職能的深化
3. 采購風險管理和內控
4. 總采購協議
5. 合同審核
6. 采購的控制
7. 供應商風險評估
8. 單筆采購的注意事項
9. 采購管控重點原則總結
10. 外包收益與風險

現場練習:從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構

模塊五:營銷業務中的風險管理和內部控制設計
1. 深入理解銷售與市場—營銷策略
2. 銷售中的風險和內控設計
3. 銷售環節關鍵流程
4. 信用政策的主要內容
5. 信用控制流程
6. 業績預警與調整
7. 營銷財務預警:設立預警標準
8. 營銷業務中的舞弊行為

現場練習:從風險梳理到制度流程制定 – 內控的縱向架構

模塊六:人力資源內部控制設計
1. 與內控無關嗎?
2. 人力資源管理的風險點
2.1程序梳理法
2.2問題點梳理法
現場練習:如何對陌生領域的內部控制進行推動和掌控。
3. 人力資源內控體系建設
3.1從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構

模塊七:其他內控領域架構和實施思路解讀
1. 資金管理相關內控
2. 合同管理相關內控
3. 預算管理相關內控
4. 項目管理相關內控
5. 資產管理相關內控

【報名咨詢】

    聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    聯 系 人:李先生   陳小姐

    傳真號碼:010-58850935

    電子郵件:71peixun@163.com

 在線登記培訓意向:
 課程名稱:  
 企業名稱:  
 聯系人姓名:    部門:  
 聯系電話:    傳真:  
 公司網址:    郵箱:  
 學員信息(三人以上報名請下載培訓報名表):
 姓 名  職 務  電 話  手 機  E-mail
         
         
         
 備 注——
 1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人進行確認。
 2、開課前兩周,我們將為貴公司發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等相關事項告知與您。
 3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
 4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;傳真:010-58850935;郵件:71peixun@163.com。
   
 ·清華大學高級工商管理研究生課程進修
 ·清華大學私募股權投資總裁高級研修班
 ·清華大學卓越財務總監高級研修班
 ·清華大學財稅總監創新管理高級研修班
 ·清華大學營銷管理與創新實戰研修班
 ·清華大學人力資源創新實戰高級研修班
 ·清華大學資本運作與企業管控研修班
 ·清華大學卓越生產運營總監高級研修班
 ·清華大學集團管控總裁高級研修班 
 ·清華大學房地產經營與創新總裁(CEO)班
 ·清華大學情感與家庭經營智慧研修班
 ·清華大學資源整合與商業模式研修班
 ·清華大學演講口才與管理溝通研修班
 ·北京大學房地產開發與金融總裁研修班
 ·北京大學房地產營銷策劃高級研修項目
 ·北京大學房地產工程項目管理高級研修
 ·北京大學國學智慧與政商領袖高級研修
年度培訓計劃
中層經理管理技能提升
銷售精英培訓班

會員中心 | 培訓指南 | 網站動態 | 網站地圖 | 關于我們 | 聯系我們
企業培訓網致力于為客戶提供優質培訓服務!客服電話:010-62278113