部門名稱: 審計監察部 上級部門: 財務中心 下級部門: 審計監察組 部門本職: 審計監察公司各項經營管理活動,督促并協助各管理層完成工作目標與工作計劃。 主要職能: (1) 貫徹執行國家審計法律、法規和有關的統一財經制度,制訂公司內部審計監察制度,經批準后組織實施并監督執行。 (2) 參與研究制訂其它有關規章制度。 (3) 制訂年度審計監察工作計劃,經批準后組織實施。 (4) 對公司及所屬內部獨立核算單位的財務、存貨、財產的完整安全進行審計監察。 (5) 對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察。 (6) 對公司及所屬內部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執行以及經濟效益進行審計監察。 (7) 對公司及所屬內部獨立核算單位的基建工程項目的概(預)算的執行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計。 (8) 對公司及所屬內部獨立核算單位的財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。 (9) 審計監察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業等方面的管理控制的合理性和有效性。 (10) 監察公司管理方針、目標、計劃和規章制度的落實執行情況。 (11) 審計監察公司各種資源的使用效率與效果情況。 (12) 審計公司重要管理決策是否可行和有效。 (13) 對重要或大額經濟合同、協議進行審計并對合同履行情況進行監察。 (14) 重要或大額財產購置、報損、報廢的審計。 (15) 負責對公司部門經理級(含)以上管理人員離任審計和專項審計工作。 (16) 對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。 (17) 監督檢查公司檔案資料的銷毀工作。 (18) 參與有關的財產、財務、存貨清查、盤點工作。 (19) 辦理公司領導交辦的專項審計任務,配合國家審計機關和董事會審計監察室對公司所進行的審計。 (20) 定期和不定期地向公司領導報告審計監察工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議。 (21) 配合培訓部組織進行審計監察人員的政治業務素質培訓與考核活動。 (22) 組織做好審計監察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 (23) 組織做好保密工作。 管轄范圍: (1) 審計監察部員工。 (2) 審計監察部所屬辦公場所、衛生責任區。 (3) 審計監察部所屬辦公用具、設施設備。 |