培訓時間:2011年12月16日(星期五)上午9:00—下午17:00 培訓地點:廣州遠洋賓館(廣州環市東路412號,區莊立交旁) 培訓費用:¥1200/人(含講義、午餐、點心、電子證書) 培訓對象:企業中高層管理者、財務總監、財務經理、稅務經理、會計主管、財務主管、辦稅人員及財務人員等 培訓形式:分組授課、互動交流、案例分析、現場問答 學員人數:10—30人,滿10人開班 培訓收益: 對于稅務政策,稅務機關的理解和納稅人的理解并非總是契合。恰恰相反,對稅收政策條文的理解有時竟是南轅北轍,由于稅收管理地位上的不平等,基層稅務管理人員水平參差不齊,因此造成不少誤解、錯解,產生不少糊涂稅案和冤假錯案。為幫助企業了解稅務政策的立法背景和意圖,準確理解稅務政策,理道財稅咨詢網特別邀請到國家稅務總局網站答疑專家、國家稅務總局稽查局人才庫成員、國家稅務總局稽查局優秀通訊員、江蘇省地稅局稽查專家王越先生與大家“面對面”交流,從更高層次、更廣視野、更深背景去理解稅務政策,從而真的做到知已知彼,百戰不殆。 王老師的授課以案例為鋪陳,用通俗詼諧之語言,通過一個個點的集聚,達成一幅幅面的積累,臻于稅法學習理念與日常疑難處理的雙重升華! 培訓提綱: ·營業稅政策的準確理解和把握 1)營業稅的退稅問題 2)從誠意金理解銷售不動產的實質 3)甲供材的會計與稅收處理 4)賣房與賣地的聯系與區別 5)混合銷售中避免雙重征稅的處理辦法 6)分包與轉包的正確理解 7)納稅義務發生時間的籌劃 8)娛樂業與文化體育業的區別 9)房產企業贈家電的稅收處理 ·個人所得稅政策的準確理解和把握 1)股東借款視同股息案例辨析 2)生活補助金免稅條件 3)什么樣的禮品贈送需要扣繳個稅 4)年終一次性獎金節稅方略與盲點分析 5)高利貸個稅稅目之辨 6)拖欠工資分月計稅還是一次計稅 7)建筑企業附征個稅如何正確處理 8)差旅費與差旅費津貼的區別 9)資產評估增資的個稅處理 10)如何解決代持股問題等等。 ·涉外稅收協定的準確理解和把握 1)營業稅中的國際雙重征稅問題與處理; 2)預提所得稅包括哪些范疇; 3)倉儲租賃是租賃還是勞務; 4)常設機構認定分析等等。 ·房產稅政策的準確理解和把握 1)轉租房產稅冤案分析 2)無租租賃幾種方式理解 3)房地產業何時終止納稅義務 4)房產稅征稅范圍之辨 5)會計與稅收對房產計稅原值處理異同 6)某單位賓館開房是賓館業還是出租業等等。 ·城鎮土地使用稅政策的準確理解和把握 1)出讓合同簽訂注意點 2)集體土地納稅人是誰 3)地下建筑占地如何理解 4)高爾夫球場荒地免土地使用稅嗎 ·印花稅政策的準確理解和把握 1)資金帳薄貼花時間 2)印花稅多交不能退嗎 3)票據貼現合同征收印花稅嗎 4)國外簽訂合同如何貼花 5)日常合同貼花注意點等等。 ·其他地方稅費政策準確理解和把握 1)劃撥土地的契稅處理 2)契稅的加計扣除 3)股權轉讓契稅征與不征 4)增值稅退稅城建稅也可以退嗎 5)預繳增值稅需要預繳城建稅嗎 6)地下車庫、土地返還款、以房換房的土地增值稅處理等等。 培訓講師:王老師 國家稅務總局網站答疑專家,現供職于江蘇地稅稽查局,近20年稅務管理經驗,業務熟練、理解獨到,授課以實戰為主攻,以實用為目標,以實惠為理念,以實效為境界。 |