培訓時間:2011年12月17日(星期六)上午9:00—下午17:00 培訓地點:廣州遠洋賓館(廣州環市東路412號,區莊立交旁) 培訓費用:¥1200/人(含講義、午餐、點心、電子證書) 培訓對象:企業中高層管理者、財務總監、財務經理、稅務經理、會計主管、財務主管、辦稅人員及財務人員等 培訓形式:分組授課、互動交流、案例分析、現場問答 學員人數:10—30人,滿10人開班 培訓收益: 對于稅務政策,稅務機關的理解和納稅人的理解并非總是契合。恰恰相反,對稅收政策條文的理解有時竟是南轅北轍,由于稅收管理地位上的不平等,基層稅務管理人員水平參差不齊,因此造成不少誤解、錯解,產生不少糊涂稅案和冤假錯案。為幫助企業了解稅務政策的立法背景和意圖,準確理解稅務政策,理道財稅咨詢網特別邀請到國家稅務總局網站答疑專家、國家稅務總局稽查局人才庫成員、國家稅務總局稽查局優秀通訊員、江蘇省地稅局稽查專家王越先生與大家“面對面”交流,從更高層次、更廣視野、更深背景去理解稅務政策,從而真的做到知已知彼,百戰不殆。 王老師的授課以案例為鋪陳,用通俗詼諧之語言,通過一個個點的集聚,達成一幅幅面的積累,臻于稅法學習理念與日常疑難處理的雙重升華! 培訓提綱: ·企業所得稅政策的準確把握和理解 1)企稅、增稅、營稅視同銷售處理的同與不同 2)買一贈一的增值稅與所得稅籌劃之道 3)分期收款的稅收與會計處理 4)不征稅收入的合理運用 5)關聯調整與核定征收的區別與聯系 6)預收租金的正確處理 7)何為無法支付的應付款項 8)以票報銷與現金實支的通訊費、交通費的正確處理 9)實際支付與實際發生的普案與特案 10)避免捐贈中的被調增 11)勞務派遣用工費用的稅收處理 12)職工食堂折舊屬于應付福利費嗎 13)旅游費用的企稅與個稅處理 14)私車公用的正確處理 15)補充保險與社會保險的區別 16)資產損失稅前扣除舉例 17)暫估折舊的事后處理 18)查增所得虧損彌補用意何在 19)股權轉讓的企稅與個稅繳納點之辨 20)土地出讓金滯納金可以稅前扣除嗎 21)改建支出與大修理支出等等。 ·稅收征管政策的準確把握和理解 1)稽查預警自查如何處理 2)如何避免成為稽查對象 3)稽查局可以扣押財務電腦嗎 4)帳面越干凈就越沒事嗎 5)稽查中納稅人權利的保護 6)稽查舉報的避免 7)不交罰款前提下申請行政訴訟可行嗎 8)發票的形式與實質之辨 9)稅務機關如何設置發票的防偽措施 10)發票與稅政的緊密聯系 11)真票真業務就沒問題嗎 12)發票與輔助資料缺一不可 13)發票違規與稅收違規如何處罰等等。 ·增值稅政策的準確把握和理解 1)自產設備出租如何避免雙重征稅 2)正確理解可以抵扣的附屬設備與配套設施 3)商場扣點銷售的潛在違規與滯留票的查處 4)兼營與混合銷售的正確理解 5)增值稅與營業稅的聯系與區別 6)轉售水電應不應征增值稅 7)折扣銷售的正確處理 8)混合銷售與價外費用的區別 9)分別核算與匯總核算之析 10)三包材料需要視同銷售嗎 11)寄售與代銷的區別 12)農產品收購幾個注意點 13)購物返券、積分的增值稅處理、直接減免增值稅會計與稅收處理等等。 培訓講師:王老師 國家稅務總局網站答疑專家,現供職于江蘇地稅稽查局,近20年稅務管理經驗,業務熟練、理解獨到,授課以實戰為主攻,以實用為目標,以實惠為理念,以實效為境界。 |