【培訓安排】10月15-16日 廣州 【培訓費用】3000元(含稅、教材費、培訓費、點心費;中餐費自理,差旅費自理) 【授課對象】各企業中高層管理者、財務總監、財務經理、稅務經理、會計主管、財務主管、財務人員等 【講師介紹】曾建斌 中山大學MBA、EMBA、總裁班客座教授、稅務籌劃實操專家。注冊會計師、注冊稅務師、注冊評估師、工商管理碩士。多年企業財務管理經驗、十多年會計師事務所經驗、曾在香港某知名會計師事物所研究稅務籌劃,澳大利亞梅鐸大學工商管理碩士。某國際會計事務所研究會計審計和稅務籌劃。主要從事咨詢和培訓業務。具有扎實的專業理論功底和豐富的實踐經驗。 曾建斌曾先生培訓過的單位包括廣州市城建集團、統一企業、廣州法國企業工商會、廣東金蝶科技珠海西門子、理想生命科技、廣州德爾福派克、南方航空等。 提供過管理咨詢的著名外資企業包括廣州博世、廣州統一企業、廣州利高曼、廣州百事可樂、松下電工、三菱商事、DHL、廣東迅聯、AC尼爾森、TUV技術監督等。 【課程大綱】 一、企業稅務成本與稅務風險分析 1、企業稅務環境分析 2、企業稅務管理誤區 3、中國稅制特點 4、分清營業稅和增值稅 5、案例分析:企業為什么稅負高? 6、正確理解稅務規定 7、案例:吃了也白吃 8、案例:境外發票都是白條 二、公司設立的稅務籌劃 1、利用海外公司的稅收籌劃 2、海外公司設立法律途徑 3、資本投入方式的選擇 三、企業日常運作的稅務籌劃 1、案例分析:企業資產出售案例 2、銷售過程的稅務籌劃 3、銷售過程的稅務風險防范 4、案例:廣州“美京”的悲劇 5、采購業務稅務籌劃 6、日常管理的稅務籌劃 7、財務管理的稅務籌劃 四、稅務稽查的應對技巧 1、常見的錯誤觀念 2、稅務稽查的應對技巧 3、認清稅務稽查權利 4、納稅人成功維權案例 5、稅務自查的應對 6、2009年稅務稽查風暴的結果 7、納稅評估與稅務稽查的區別 8、納稅評估的應對技巧 9、如何解釋增值稅稅負率 10、納稅評估的應對 11、企業虧損原因分析 五、企業薪酬福利制度的稅務籌劃 1、案例:抄底華爾街的個人所得稅籌劃 2、個人所得稅政策的特征 3、節稅的工資發放方式 4、員工車輛費用的稅務處理 5、薪金福利制度的稅務籌劃 6、員工工資薪金個稅籌劃方案 7、股東個人的所得稅籌劃 |