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個稅大改和社保移交及建設工程行業稅務籌劃

(本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62258232咨詢最新時間、地點等培訓安排!)

培訓安排:2018年12月15日-16日(周六-周日) 北京

培訓對象:建筑行業創業者、董事長、CEO、總裁、副總裁、總經理、高級經理等企業高管

培訓費用:3000元/人,一個公司兩人報名2800元/人,三人以上報名2500元/人(費用包含講義費、聽課費、發票、課間茶歇、果點、優秀學員獎品)
餐費:400元/人(包含15、16日中餐和15日晚宴)

培訓背景:
    在金稅三期大數據稅收管理背景下,醞釀多年的個稅大改已經拉開帷幕,社保移交稅務就在眼前,各項稅收新政頻頻出臺,在此背景下,我們推出《個稅大改和社保移交及建設工程行業稅務籌劃》課程,幫助建筑行業高管實現如下價值:
    了解和掌握個稅改革的影響和應對策略;
    了解和掌握社保移交的影響和應對策略;
    了解和掌握稅收籌劃思維方式;
    從企業發展戰略和經營管理層面,切入稅收籌劃制高點,最大限度提振稅收籌劃的效益;
    了解和掌握企業經營決策中稅收籌劃的技術方法,且一定會為企業發展帶來可觀、合法的節稅收益;
    通過案例分析,提升戰略經營決策者對“稅”的操控能力;
    控風險增效益。

培訓講師:汪教授
    著名稅法專家,精熟建設工程領域稅法。清華、北大總裁班特聘教授,清大經管特聘講師,南京大學EMBA,財政金融研究生,中國會計師、稅務師;
    曾任職安徽省馬鞍山市地稅機關,擔任市局稅政科長、政策法規科長、所得稅科長、國際稅收科長、市稽查局副局長、雨山區局副局長、市局重大稅務案件審理委員會辦公室主任、稅務師事務所副所長,省國際稅收研究會會員,有20多年稅務管理工作經驗。
    汪教授具有稅務管理和企業財稅管理雙重實操經驗。特別對建設工程領域企業整體降低稅負體系搭建、企業投資和并購重組稅收籌劃、企業上市稅務風險防控、稅務稽查應對、國家稅收優惠政策運用等有著獨到有效的方法。

培訓大綱:
第一部分   個稅、社保等稅費改革的背景
1、國地稅合并的影響;
2、修訂中的稅收征管法對自然人稅收管理的影響;
3. 功能強大的稅務機關大數據監控;
第二部分   2019年個稅大改要點及應對思路
(一)新個人所得稅法解析與運用
1、分類與綜合相結合的新個稅制度是個什么東東?
2、新個稅法下納稅人發生了什么變化?
3、如何理解四項所得綜合征稅、六項所得單獨征稅?
4、企業高管個人需要辦理個人所得稅匯算清繳嗎?
5、基本扣除、專項扣除、六大專項附加扣除項目如何區分和計算?
6、新個稅法下你的稅負是增還是降?
7、“反避稅條款”對高凈值人士有何影響?如何應對?
(二) 新個人所得稅法應對策略分析
1、2018年10月后如何繳個稅?
2、2018年年終獎如何規劃節稅?
3、2019年后企業和個人如何應對?
4、針對建筑行業的特點,如何實施個人所得稅管理?
5、總公司怎么管個稅?項目部如何管個稅?
6、建筑企業不同用工方式下的個稅選擇(勞動合同、勞務合同、勞務派遣、零時工)
7、建筑行業福利性補貼的個稅如何處理?
8、私車公用怎么進行財稅處理好?
9、合伙企業自然人投資者個稅問題分析
10、什么是CRS?對高凈值人士有何影響?如何應對?
11、范冰冰案告訴我們:哪些雷不能踩?
12、其他個稅問題。

第三部分   2019年“社保移交”的認知與應對
(一)社保移交稅務前夕的社會情緒反映
1、“社保移交”前夕的震動;
2、案例——常州某地稅分局追繳某企業10年社保分析;
3、國務院關于“社保”問題如何定調?
4、社保費率會降低么?
(二)社保費相關法律法規解析
1、用人單位是否必須為職工繳社保?
2、用人單位未依法代扣代繳的,會被加收滯納金么?
3、員工在其他地方已繳社保,任職公司還需為他繳社保嗎?
4、有多少費用不需計入社保基數?
(三)如何進行社保費規劃減負擔控風險?
1、薪酬、社保與個稅如何協調?
2、社保費風險控制5大要點;
3、如何進行用工規劃減輕社保費負擔:勞動用工?勞務用工?臨時工?減員增效?合伙人制?等 。

第四部分   建設工程行業稅務籌劃
一、企業管理者稅收籌劃思維訓練
(一)稅收與利潤的關系
1、稅收貫穿企業全業務鏈;
2、稅收規劃須通篇布局;
3、讓稅收轉化為利潤的兩大法則。
(二)企業經營者稅收思維問題和對策
1、企業經營者稅收思維4大問題;
2、解決稅收思維問題4大對策;
3、防范稅務風險的源頭在哪里?
4、開展稅收籌劃的大頭在哪里?
5、稅收籌劃與偷稅有什么不一樣?
6、稅收籌劃的三個層次;
7、如何搭建稅收籌劃體系?
二、企業360度稅收籌劃
(一)營改增綜合政策運用與籌劃
1、營改增后稅負升降主要因素分析
2、采購貨物不要發票真少付錢了么?
3、采購貨物哪種發票最節稅?
4、怎樣提高可抵扣進項稅額?
5、企業節稅高手到底是誰?
6、無償業務是否不要繳納增值稅?
7、如何通過納稅義務時間的運作達到合法節稅?
8、如何通過“不征收增值稅”政策達到合法節稅?
9、股權轉讓不動產是否要交增值稅?
10、以土地、不動產投資增值稅如何處理?
(二)股權投資提前布局節稅多
1、企業架構布局中如何念好稅收這本經?
2、未雨綢繆投資退出成本
3、老板股權轉讓時如何才能不糾結稅?
(三)怎樣通過合同管理進行節稅
1、到底應該和誰簽合同?
2、合同怎么簽才能節稅?
(四)如何運用稅收優惠政策達到合法節稅目的
1、稅收加計扣除政策的運用;
2、500萬元設備一次性稅前扣除等。
三、建筑施工企業最新稅收政策運用及籌劃
(一)最新稅收政策運用及籌劃
1、建筑施工企業稅收政策串講;
2、建設工程行業降低稅負路徑分析;      
3、營改增后招投標合同的簽訂技巧;
5、勞務派遣、人力資源外包等不同用工方式問題;
6、“EPC”工程問題;
7、采購貨物要票對方加價問題;
8、建筑業轉包、分包、掛靠問題如何處理?
9、建筑業“混合銷售”新政對總包、分包的影響;
10、建筑業總包授權“第三方”提供建筑服務新政帶來的影響;
11、建筑施工設備出租如何籌劃節稅?
12、建筑企業銷售活動板房、機器設備、鋼結構件等自產貨物如何征稅?
13、建筑企業與發包方簽訂建筑合同后授權第三方納稅有何變化?
14、跨縣(市、區)提供建筑服務有何新政?
15、降低增值稅稅率對建安行業不同企業有何影響?
16、境外承包工程適用什么政策?
17、資金成本利息如何進行稅務處理?
18、人工費、沙子等等無法取得進項發票怎么辦?支出如何操作?
19、接收發票時應該注意的事項?             
20、外出經營活動如何辦理相關稅務手續?
21、如何避免交冤枉稅?
22、PPP(BOT)項目稅收問題分析:
(1)如何防范稅務風險
1、營改增后稽查路徑之變化;
2、發票管理如同走鋼絲
3、防范風險措施分析
四、豐富的案例貫穿講課過程

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1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人確認培訓事宜。
2、開課前兩周,我們將為您發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等事項告知與您。
3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;聯系人:李先生;郵件:25198734@qq.com。
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