培訓安排:
2016年1月13日—1月14日上海 2016年3月7日—3月8日上海
2016年4月14日—4月15日上海 2016年5月9日—5月10日上海
2016年6月04日—6月05日上海 2016年7月18日—7月19日上海
2016年8月16日—8月17日上海 2016年9月15日—9月16日上海
2016年10月17日—10月18日上海 2016年11月16日—11月17日上海
2016年12月22日—12月23日上海
培訓地點:上海漢中路158號
培訓費用:3600元(含培訓費、資料費、會務服務費)
培訓背景:
隨著社會法制化的推進及企業競爭的加劇,企業只有建立、健全并執行行之有效的內部控制體系,才能夠獲得持續穩定的發展,做到基業長青。
培訓收益:
掌握先進的內部控制、風險管理、內部審計及職業舞弊等理論
掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進
提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的內部控制環境
明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統
通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法
培訓對象:
財務總監及公司高級管理人員
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
財務與其他職能部門的經理和管理人
課程大綱:
一、引言:缺乏內部控制的企業常見原因分析
二、對內部控制相關理論的全面介紹
什么是真正的“內部”?什么是真正的“控制”?
什么是COSO?
COSO的內部控制整合框架包括哪些內容
內部控制的核心理念
內部控制-企業發展的基石
內部控制的局限性——成本效益原則及其它
三、 控制環境
何為控制環境
控制環境-內部控制的基礎
如何建立良好的控制環境
四、 內部控制的實質-風險管理
風險地圖及矩陣
實例練習
有哪些風險識別的方法
針對風險應采用哪些風險對策
風險管理——使企業獲得競爭優勢的法寶
危機管理的金科玉律
五、 內部控制活動
常見的內部控制活動有哪些
如何做到職責分離
IT總體控制
預防性控制和檢查性控制
六、 內部審計簡介
內部審計——是管理者的耳目還是?
內部審計在企業里應該向誰報告
內部審計vs內部控制
七、 職業舞弊
什么樣的人才會舞弊
職業舞弊理論——GONE、ACFE等
職業舞弊對企業造成的危害是什么
如何看待職業舞弊與內部控制
八、 內控的建立和執行
企業是否應該專門設立一個內控部門
內控人員到底是做什么的
內控體系建立和執行的五個階段
如何確定和分解目標
如何識別風險
如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述
如何有效執行內控
如何監督內控的執行狀況:執行過程中的監督和獨立的評估
建立和執行內控過程中的關注點
九、 薩奧法案及公司治理
何為薩奧法案?
薩奧法案的內容框架
審計人員的獨立性應如何理解?
S302及S404
企業在遵循S404時所面臨的主要障礙
培訓講師:黃老師
企業管理咨詢師,高級會計師、有多年大型企業集團高級財務管理經驗。
黃老師有20多年財務管理和培訓經驗,曾在大中華集團公司,河南羚銳股份有限公司,圣象集團擔任財務經理。目前是藍草咨詢有限公司高級咨詢顧問,上海企業管理咨詢協會特聘財務講師。
主講課程:《戰略成本管理》、《財務報表解讀與分析》、《非財務經理的財務管理》、《新會計準則》、《EVA》、《成本會計》、《會計制度設計》、《中國稅制》、《財務管理》、《會計內控制度設計》
風格與效果:
反映層面—生動、互動,學員愛聽,愿意參與;
學習層面—講究知識鏈設計,真正讓學員學有所得;
行為層面—“亮點”震憾+表格工具,讓學員知行合一;
績效層面—咨詢與培訓相結合,令效果全面提升;
培訓過的客戶中知名公司:
聯想、百安居、無錫靈山實業和、帝科精細化學、合普集成、薩克米機械、維他奶、凱迪納醫材貿易、三井復合塑料、日東電工、小松投資、必優蘭日化、金廣燃料、愛世克私、浦源貿易、曼恩比維柴油機、亞羅弗、丸紅、三菱日聯咨詢、松井機械、三共制藥、天偉生物、敏孚汽車飾件、百威啤酒、青島啤酒等。
推薦理由:多年財務管理、戰略策略培訓經驗,課程突出實用性、故事性、新鮮性和幽默性。寬廣的知識體系、豐富的管理實踐、積極向上、幽默風趣構成了獨特的教學培訓風格,深受聽眾歡迎。通過一系列財務管理案例剖析點評,使企業管理人員掌握一些財務管理先進理念,分析技巧、提高解決問題的能力。
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