【研修時間】2014年4月16-20日(五天) 【研修地點】浙江省委黨校 (杭州市文一路80號)(精品小班60人內班) 【研修費用】4800元/人(包含資料、學習用品含書包、中餐、培訓、講義費等) 【課程背景】 在企業重視公司治理、重視內部控制建設的環境下,內部審計參與公司治理、參與風險管理、參與內部控制的職責需求,尤其是幫助企業增加價值的目標需求,使得管理者對于內部審計人員素質提高的要求愈加強烈。經營管理者期望內部審計人員擺脫過去的“警察”形象,應提供更多有價值的建設性建議,成為企業的“保健醫生”。 為此,推出《內部審計實戰提升高級研修班》,我們將從行業背景、組織職能定位、基本概念與方法、執業技能提升等方面幫助企業內部審計人員在執業技能與實戰、實務領域得到提升,并將之應用到企業,在風險與問題發生之前,堵塞漏洞所在,完善企業流程,避免損失,幫助企業增加價值。學會如何從行為上進行提升,成為領導信任,員工敬重,各部門感激的優秀內部審計人員和職業組織。 【課程收益】 ●更新審計專業知識建立一支高素質的審計團隊 ●建立科學先進的審計制度流程、識別審計活動中的主要風險 ●學會在實務中如何運用技巧和方法找到問題的關鍵,改進管理并提高效益 ●分析和講解內部審計工作所面臨的新形勢和新環境、相應的任務和戰略、質量標準和勝任能力、基本流程和方法 【研修對象】 審計部門經理、主管、內部稽核負責人審計部門經理、主管、內部稽核負責人; 擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人及其成員 ; 上市公司審計委員會、監事會負責人及其成員 ; 行政事業單位內部審計部門負責人、會計師事務所相關負責人員; 大中型企業董事長、總經理、財務副總、財務總監及財務相關人員; 【培訓內容】
內部審計 如何快速地建立一支有效的內審團隊 內部審計在風險管理、控制和治理中的作用及內部審計的增值作用 內部審計與外部審計共同涉及幾大專業問題 內部審計的技術方法與實戰操作步驟及技巧 內部審計項目實施及審計案例分析
內部控制與風險管控 企業內部控制流程梳理、評價 業務循環中的內部控制 集團化風險與內控體系建設 風險管理流程設計及重點問題解析
【授課專家】 王光遠:福建省審計廳副廳長 教授、博士生導師、中國內部審計協會副會長 中國內部審計準則起草者 陳丹萍:國際審計學院副院長,國際內部審計協會學術委員會委員,中國內審協會考試委員會委員,ACCA培訓中心主任。 王寶慶:浙江工商大學 教授、中國注冊會計師、審計系主任 主要研究方向:內部審計、內部控制 吳劍勛:財務管理培訓師,中國注冊會計師(CPA)、注冊稅務師(CPT)、國際注冊內部審計師。普華永道會計師事務所合伙人兼審計部主任。 陳新寰:內控審計專家、高級審計師、國際注冊管理咨詢師中國神華集團內部控制審計部主任、北京國家會計學院、南京審計學院座客教授、碩士研究生導師 孫 犁: 實戰派資深高級財務問題咨詢師。曾任海爾集團高級講師、高級財務部長、財務經理、財務總監、具有豐富企業內控實戰經驗, |