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內部控制規范實施指南(成都-佛山)

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    (本課程全年循環滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓,歡迎來電咨詢相關事宜!)

培訓安排:2014.03.21-22 (成都)   2014.10.25-26(佛山)
課程價格:2800元
培訓對象:財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員
培訓收益:   
1、提升學員結合公司自身情況,建立風險管理體系的能力。
2、結合重要交易循環,詳細分析風險和制度體系建設。
3、提升學員鑒別和防范職業舞弊的能力。
4、掌握內控和風險管理的局限,識別風險管理誤區。
5、梳理風險管理,內控,制度,流程等相互關系。
課程宗旨:
自財政部等五部委推行C-SOX,也就是在中國企業中推行基于風險的內部控制體系建設后,這個看似傳統的問題重新被各類企業提上日程,成為管理的重點工作。
目前,無論是上市公司,還是集團型企業,亦或是擬上市公司,以及那些有志于把內控工作搞好以提升管理能力的企業,無不以此為契機,系統深入地推動企業內部控制建設。
財政部等五部委發布的內控相關指導文件,提綱挈領,高屋建瓴,具有普遍的指導意義。但作為有血有肉的企業,如何將這些高高在上的綱領化為摸得著,用得上的公司規范?
在內控體系建設過程中,你是否面對以下困擾?
1. 五部委規范看起來都有道理,但總是感覺與實際應用相距甚遠?
2. 內控的范圍看起來已經遠遠超出財務范疇,到底如何界定?
3. 作為內控推進的負責人,如何系統地思考公司的內控體系?
4. 用什么思路將內控切實推進,工作如何分工協作?
5. 咨詢只能一時應急,如何構建公司自己的內控建設能力?
6. 公司現有的ISO等規范體系與內控體系的關系如何?
專為內控體系建設人員,財務管控人員設計的特色課程:內部控制規范實施指南,為您深入解讀風險管理、內部控制、公司治理等管控問題的深層次關系;系統展示如何構建適合自己公司的內控架構;闡述在不同的管控領域有層次,有步驟地推動內控建設的方法。
課程大綱:
模塊一:內控規范--體系剖析

1、內部控制的定義、目標與要素
2、內部控制框架構建
  五部委內控文件體系梳理
  探討:本次內控在目標和范圍上發生了哪些變化
  探討:作為財務/內控管理者,如何在這樣廣泛和深入的要求下工作?
3、內部控制基本規范解讀
  如何解讀基本規范
4、內部控制基本規范—對內控有效性的評估標準
5、企業內部控制規范配套指引解讀
  現場分享:系統性解讀指引的方法
模塊二:把握本質,運籌帷幄
1、管理中的控制問題與管控手段
  為什么產生內控?
  安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪里?
2、公司治理、風險管理與內部控制
  如何看待內控
  風險管理如何與內部控制產生聯系
  公司治理與內控有什么聯系?
  內控背后的權利分布圖
3、來自內部管理的內部控制要求
  某公司內部控制體系梳理
  現場構建:建立屬于自己的架構-內控的橫向架構
  不同類型企業內控建設有哪些不同點?
4、來自監管部門的內部控制
  內控的需求來自不同層面,如何在內控建設中思考這些問題
5、內控體系與其他管理體系如何嵌套?
6、問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦?
  戰略的問題,需要人力資源制定規范嗎?
7、制度背后的機制與文化
  制度背后的機制
  制度背后的文化
模塊三:重點突出,高效推動
1、組織架構與內部控制
2、不同層級的內控責任
  案例:內控制定責任確定
3、風險梳理
  風險管理的一般程序
  切實推進風險管理的若干實用工具
  COSO的風險管理框架解讀
  案例:風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點
  分享:風險梳理的常用方法和常見的風險列示
4、風險評估與應對策略
  解析:如何進行風險評估,并確定大的應對策略
5、控制措施的形成與內控文件的形成
  解析:針對企業不得不面對的風險,如何將管控措施落實到內控的具體制度流程
6、內部控制的表現形式
  解析:制度要多還是要少
  解析:內控目標中的提高效率效果,促進在戰略實現可以通過制度流程實現嗎?
  解析:為什么咨詢機構的成果可操作性差?
7、風險與內控本身的管理
8、制度制定與審核的一般規律
9、集團型內控的特殊性
  解析:母子公司權責細分
模塊四:采購業務中的風險管理和內部控制設計
1、采購過程中的風險管理與內部控制設計
2、采購職能的深化
3、采購風險管理和內控
4、總采購協議
5、合同審核
6、采購的控制
7、供應商風險評估
8、單筆采購的注意事項
9、采購管控重點原則總結
10、外包收益與風險
  現場練習:從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊五:營銷業務中的風險管理和內部控制設計
1、深入理解銷售與市場—營銷策略
2、銷售中的風險和內控設計
3、銷售環節關鍵流程
4、信用政策的主要內容
5、信用控制流程
6、業績預警與調整
7、營銷財務預警:設立預警標準
8、營銷業務中的舞弊行為
  現場練習:從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊六:人力資源內部控制設計
1、與內控無關嗎?
2、人力資源管理的風險點
  程序梳理法
  問題點梳理法
  現場練習:如何對陌生領域的內部控制進行推動和掌控。
3、人力資源內控體系建設
  從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構
模塊七:其他內控領域架構和實施思路解讀
1、資金管理相關內控
2、合同管理相關內控
3、預算管理相關內控
4、項目管理相關內控
5、資產管理相關內控

【報名咨詢】

    聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    聯 系 人:李先生   陳小姐

    傳真號碼:010-58850935

    電子郵件:71peixun@163.com

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 學員信息(三人以上報名請下載培訓報名表):
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 備 注——
 1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人進行確認。
 2、開課前兩周,我們將為貴公司發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等相關事項告知與您。
 3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
 4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;傳真:010-58850935;郵件:71peixun@163.com。
   
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·清華大學高級工商管理研究生課程進修
·清華大學私募股權投資總裁高級研修班
·清華大學卓越財務總監高級研修班
·清華大學財稅總監創新管理高級研修班
·清華大學營銷管理與創新實戰研修班
·清華大學人力資源創新實戰高級研修班
·清華大學資本運作與企業管控研修班
·清華大學卓越生產運營總監高級研修班
·清華大學集團管控總裁高級研修班 
·清華大學房地產經營與創新總裁(CEO)班
·清華大學情感與家庭經營智慧研修班
·清華大學資源整合與商業模式研修班
·清華大學演講口才與管理溝通研修班

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