您的位置:企業培訓網 > 稅收財務培訓課程 > 內部控制規范實施指南 |
內部控制規范實施指南(成都-佛山) |
【在線登記培訓意向】
分享: |
|
 |
(本課程全年循環滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓,歡迎來電咨詢相關事宜!) |
培訓安排:2014.03.21-22 (成都) 2014.10.25-26(佛山) 課程價格:2800元 培訓對象:財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員 培訓收益: 1、提升學員結合公司自身情況,建立風險管理體系的能力。 2、結合重要交易循環,詳細分析風險和制度體系建設。 3、提升學員鑒別和防范職業舞弊的能力。 4、掌握內控和風險管理的局限,識別風險管理誤區。 5、梳理風險管理,內控,制度,流程等相互關系。 課程宗旨: 自財政部等五部委推行C-SOX,也就是在中國企業中推行基于風險的內部控制體系建設后,這個看似傳統的問題重新被各類企業提上日程,成為管理的重點工作。 目前,無論是上市公司,還是集團型企業,亦或是擬上市公司,以及那些有志于把內控工作搞好以提升管理能力的企業,無不以此為契機,系統深入地推動企業內部控制建設。 財政部等五部委發布的內控相關指導文件,提綱挈領,高屋建瓴,具有普遍的指導意義。但作為有血有肉的企業,如何將這些高高在上的綱領化為摸得著,用得上的公司規范? 在內控體系建設過程中,你是否面對以下困擾? 1. 五部委規范看起來都有道理,但總是感覺與實際應用相距甚遠? 2. 內控的范圍看起來已經遠遠超出財務范疇,到底如何界定? 3. 作為內控推進的負責人,如何系統地思考公司的內控體系? 4. 用什么思路將內控切實推進,工作如何分工協作? 5. 咨詢只能一時應急,如何構建公司自己的內控建設能力? 6. 公司現有的ISO等規范體系與內控體系的關系如何? 專為內控體系建設人員,財務管控人員設計的特色課程:內部控制規范實施指南,為您深入解讀風險管理、內部控制、公司治理等管控問題的深層次關系;系統展示如何構建適合自己公司的內控架構;闡述在不同的管控領域有層次,有步驟地推動內控建設的方法。 課程大綱: 模塊一:內控規范--體系剖析 1、內部控制的定義、目標與要素 2、內部控制框架構建 五部委內控文件體系梳理 探討:本次內控在目標和范圍上發生了哪些變化 探討:作為財務/內控管理者,如何在這樣廣泛和深入的要求下工作? 3、內部控制基本規范解讀 如何解讀基本規范 4、內部控制基本規范—對內控有效性的評估標準 5、企業內部控制規范配套指引解讀 現場分享:系統性解讀指引的方法 模塊二:把握本質,運籌帷幄 1、管理中的控制問題與管控手段 為什么產生內控? 安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪里? 2、公司治理、風險管理與內部控制 如何看待內控 風險管理如何與內部控制產生聯系 公司治理與內控有什么聯系? 內控背后的權利分布圖 3、來自內部管理的內部控制要求 某公司內部控制體系梳理 現場構建:建立屬于自己的架構-內控的橫向架構 不同類型企業內控建設有哪些不同點? 4、來自監管部門的內部控制 內控的需求來自不同層面,如何在內控建設中思考這些問題 5、內控體系與其他管理體系如何嵌套? 6、問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦? 戰略的問題,需要人力資源制定規范嗎? 7、制度背后的機制與文化 制度背后的機制 制度背后的文化 模塊三:重點突出,高效推動 1、組織架構與內部控制 2、不同層級的內控責任 案例:內控制定責任確定 3、風險梳理 風險管理的一般程序 切實推進風險管理的若干實用工具 COSO的風險管理框架解讀 案例:風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點 分享:風險梳理的常用方法和常見的風險列示 4、風險評估與應對策略 解析:如何進行風險評估,并確定大的應對策略 5、控制措施的形成與內控文件的形成 解析:針對企業不得不面對的風險,如何將管控措施落實到內控的具體制度流程 6、內部控制的表現形式 解析:制度要多還是要少 解析:內控目標中的提高效率效果,促進在戰略實現可以通過制度流程實現嗎? 解析:為什么咨詢機構的成果可操作性差? 7、風險與內控本身的管理 8、制度制定與審核的一般規律 9、集團型內控的特殊性 解析:母子公司權責細分 模塊四:采購業務中的風險管理和內部控制設計 1、采購過程中的風險管理與內部控制設計 2、采購職能的深化 3、采購風險管理和內控 4、總采購協議 5、合同審核 6、采購的控制 7、供應商風險評估 8、單筆采購的注意事項 9、采購管控重點原則總結 10、外包收益與風險 現場練習:從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構 模塊五:營銷業務中的風險管理和內部控制設計 1、深入理解銷售與市場—營銷策略 2、銷售中的風險和內控設計 3、銷售環節關鍵流程 4、信用政策的主要內容 5、信用控制流程 6、業績預警與調整 7、營銷財務預警:設立預警標準 8、營銷業務中的舞弊行為 現場練習:從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構 模塊六:人力資源內部控制設計 1、與內控無關嗎? 2、人力資源管理的風險點 程序梳理法 問題點梳理法 現場練習:如何對陌生領域的內部控制進行推動和掌控。 3、人力資源內控體系建設 從風險梳理到制度流程制定 - 內控的縱向架構 模塊七:其他內控領域架構和實施思路解讀 1、資金管理相關內控 2、合同管理相關內控 3、預算管理相關內控 4、項目管理相關內控 5、資產管理相關內控 |
【報名咨詢】
聯系電話:010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯 系 人:李先生 陳小姐
傳真號碼:010-58850935
電子郵件:71peixun@163.com |
|