【培訓安排】2021年8月12日至13日 深圳金碧大酒店
【培訓對象】各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。
【培訓費用】3880元/人(包含培訓、中餐、現場咨詢等)
【培訓背景】
“銀根”和土地是房地產的兩大命脈,當前國家基于“房住不炒”定位,為了實現 “三穩”目標,對“銀根”和土地精準調控,刀刀見血、招招致命;
融資端對房企融資設置“三道紅線”、對銀行放貸實施“集中度管理”;土地端繼續“限地價、競配建、競自持”、并對重點城市土地出讓“兩集中”;土地出讓金劃轉稅務征收……
☆ 企業利潤隨之下降:
一、2020年,融創中國董事會主席孫宏斌在半年報業績會上曾說,土地貴、房價高;老百姓沒錢,土地市場風險大;
二、2021年更甚,杭州本土房地產龍頭 — 濱江集團(002244.SZ)在2020年度業績網上說明會上表態,對新拿地塊“努力做到1%-2%的凈利潤水平”,盡管這樣,公司的利潤水平仍處于當地上游水平;
三、旭輝集團旗下晨曦資本研究院發布報告顯示,2021年5月上旬北京掛牌出讓30宗地,其中虧損及零利潤地塊占比39.13%,低利潤項目占比52.17%,中利潤項目僅有8.70%。
☆ 企業稅務風險與日俱增:
一、房地產稅收連年上升,即使疫情之下也是逆勢增長,在不含增值稅和所得稅的口徑下,2020年土地和房地產相關稅收占全國總收入的10.76%;
二、疫情之下,稅收壓力增大,北京也不例外,據中國政府采購網消息,2018年至2021年第一季度,北京稅務機關招標采購土地增值稅清算、審核服務503個項目,遠遠高于2015年至2017年間的19個。房地產企業背負的期望和稅收壓力越來越大;
三、自房地產營改增以來,增值稅專票、金稅三期深化推廣、國地稅合并、土地增值稅立法……,稅務重大變化接踵而至、稅務風險與日俱增。
稅收成本業已成為繼土地成本、開發成本后的第三大成本,企業一個不小心,就容易觸發涉稅風險的開關、引爆風險,輕則損失錢財、幾年白干、重則身陷牢獄之災。流程決定稅收,但合理的稅收籌劃,可以降低企業風險,更能為企業節省真金白銀。
【培訓價值】
牛魯鵬老師從事房地產財稅咨詢實戰14年,見證房地產發展,熟知房企的稅收難點、痛點;本次課程結合日常稅收籌劃實踐,在房企開發全流程中精選50個影響重大的稅收問題,從企業頂層設計、過程精細化管理、籌劃落地三個維度層層展開,通過案例教學,分享籌劃實戰經驗,課程內容系統、全面,實用性強;學員可以快速理解、輕松掌握、合理運用,企業實施后即可見效。
【培訓特色】
1、直擊房地產熱點難點;
2、剖析成功的籌劃案例;
3、給出可行的解決方案;
4、易掌握易落地見效快道。
【培訓講師】牛魯鵬老師
知名房地產財稅實戰專家;清華大學總裁班客座教授;曾任某稅收籌劃事務所籌劃部經理、副所長;曾任某新三板財稅咨詢公司咨詢部總經理;從事房地產稅務咨詢14年,擅長房地產財稅風險檢查、土增稅模擬清算、全程稅收籌劃,出具的方案以實用性強、可落地見長。已指導130多家房企成功實施稅收籌劃、土地增值稅清算方案,代表企業有萬科、首開置業、四川藍光發展、河南建業、魯商置業、國華置業、奧倫達特色小鎮等。涵蓋住宅、商業、城市綜合體、舊城改造、特色小鎮等。編著出版有多部房地產財稅著作;主講課程《房地產全程稅收籌劃策略》、《土地增值稅清算實戰與籌劃應對》、《房地產稅籌50個爆點剖析與應對》等,課程引經據典、實戰性強、信息量大、案例豐富,深受客戶和學員一致好評。
【培訓大綱】
第一模塊: 當前房企面臨的困境和稅務形勢
第二模塊: 房企設立環節的稅收籌劃
1. 開發主體的選擇與風險應對
2. 股東身份的選擇與高管跟投
3. 注冊資本金的抉擇與運用
4. 賬套設置的稅收籌劃
第三模塊:房企拿地環節的稅收籌劃
1. 招拍掛模式常見問題與稅務應對
2. 土地投資、轉讓的籌劃
3. 項目收購中的稅務問題與應對
4. 股權收購風險與溢價應對籌劃
5. 企業分立難點與運用
6. 舊城改造與拆遷安置的籌劃
7. 合作開發與項目部的運用
8. 一二級聯動涉稅風險應對
9. 母(總)公司拿地子(分)公司開發的稅務處理
10. 紅線外配套設施的稅收籌劃
第四模塊:項目立項、報建與涉稅
1. 項目立項、證照辦理與稅收籌劃
2. 項目分期規劃與稅收籌劃
第五模塊:常見融資方式風險與稅收籌劃
1. 民間融資的風險與應對
2. 向關聯方拆借資金的籌劃
3. 信托融資的籌劃
4. 統借統還的運用
第六模塊:建設施工環節的稅收籌劃
1. 供材模式的影響與稅收籌劃
2. 材料供應商的選擇
3. 施工企業掛靠業務的稅務處理
4. 合同簽訂技巧與稅務處理
5. 合同違約條款的設計與稅務處理
6. 建筑發票備注的稅收籌劃
7. 混合銷售風險與規避
第七模塊:預售、銷售環節的稅收籌劃
1. 銷售代理公司設立的籌劃
2. 銷售合同交房時點的風險與設計
3. 地上開發產品的價格分解策略
4. 售樓部與樣板間的稅務處理
5. 買一贈一的風險與應對
6. 老帶新的風險與籌劃
7. 銷售價格敏感性分析的運用與籌劃
8. 代收費用的稅務規劃
第八模塊:項目清算環節的稅收籌劃
1. 土地增值稅清算時點的選擇
2. 項目分期籌劃與失誤補救
3. 建安預警值的運用與應對
4. 土增稅臨界點的籌劃運用
5. 成本分攤方式的合理選擇
6. 商品房精裝修的稅收籌劃
7. 公共配套設施的籌劃應對
8. 拆遷安置業務與兩限房的籌劃
9. 地下車位的籌劃與成本分攤
10. 尾盤的處理與稅收籌劃
第九模塊:物業運營環節的稅收籌劃
1. 舊房與稅務處理
2. 商管公司的設立規劃
3. 酒店公寓等的售后回租與運營
4. 商場、集中商業的運營與稅務規劃
5. 地下車位的出租籌劃
第十模塊:實戰籌劃案例剖析
第十一模塊:現場答疑環節,專家現場解答學員企業稅收疑難問題
(有問題請提前打印好或書寫工整)
【報名咨詢】
聯系電話:010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
聯 系 人:李先生 陳小姐