培訓時間:2015年6月11-12日(周四、周五) 講座地點:北京西郊賓館 收費標準:3980元人民幣/人(費用包括:講座、講義、午餐等) 培訓對象:企業中高層管理者。董事長、財務總監、財務經理等相關人員。 培訓特色: ·實戰+可用:30年精煉節稅錦囊,拒絕理論、現場答疑、力求實用。 ·案例+生動:向百家講壇學習,讓稅務知識變得有趣,以案說法,通俗易懂。 ·前瞻+獨特:深刻的行業背景和實戰經驗,站在專業領域的最前沿,幫助企業轉換視角。
培訓收益: ·了解關于企業營業稅改增值稅的全面準確配套文件、實施細則及具體規定以及對企業可能產生的影響; ·提高營改增后進項稅和銷項稅環節的難點分析解決能力; ·把握過渡期納稅規劃的方法,應對“營改增”操作過程中可能存在的問題,涉稅注意事項,構建健康的經營贏利管理模式; ·防范稅務風險,提升稅務籌劃思考力,開拓安全納稅、合法節稅新思維,合理合規降低稅務成本,提高公司贏利水平。
培訓講師: 郭偉 著名稅務爭議解決與危機處理專家 歷任稅務專管員、業務科長、稅政科長、業務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事;30年的涉稅工作經驗; 參與注冊稅務師行業“十一五”規劃、稅務顧問、稅務籌劃等業務準則的起草。受國稅總局管理中心及協會之邀,為20余個省(市)的稅務師事務所進行過培訓;擔任國內多所高等院校客座教授,并與清華大學、北京大學、人民大學、中央財經大學、復旦大學、西南財經大學、國家會計學院等幾十所高等院校、培訓機構“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關系。為多家跨國公司及國內大型集團提供過稅務服務及培訓。參與并跟蹤研究了近年來多起稅務熱點事件(如:國美、波司登、雙匯等稅務風波),觀點經博客發布后,受到眾多網民、媒體甚至事件相關方的高度關注。
培訓大綱:
一、稅制改革對企業及個人財富觀的挑戰及應對 1、營業稅改征增值稅對相關行業的影響分析; 2、納稅人識別號的實施對企業和個人納稅的影響分析; 3、公司混合經營過程中的涉稅關鍵點把握; 4、如何實行“部門公司化”享受小微企業的稅收優惠
二、發票專題 (一)財務人員如何規避發票風險? 1、稅務稽查涉及發票部分的內容講解 2、企業取得什么樣的憑證才能在稅前扣除? 3、稅務機關檢查假發票的處理過程相關問題解析? 4、如何正確理解、把握成本費用扣除的整體要求“ 5、發票能夠稅前扣除所要具備的的三大要素?四個特征是? 6、企業的“會議費、餐費、辦公用品、傭金、手續費”項目的涉稅分析 7、發票管理辦法、企業所得稅法、稅收征管法等對發票的不同規定解析 (二)精選的與發票有關的政策問題解析 1、跨期發票如何做到稅前扣除 2、賠償金、違約金的節稅運用 3、成本費用稅前列與發票的關系 4、稅前扣除的有效憑證與發票的聯系與區別 5、如何正確理解、把握成本費用扣除的整體要求 6、企業自辦食堂購買蔬菜沒有發票,該如何處理? 7、哪些發票為不合規發票,特殊情況無法取得發票如何處理?
三、稅務稽查的防范及應對 (一)稅務機關改革對企業納稅的影響解析 1、稅務機構的改革 2、稅務信息化的建設對企業納稅的挑戰 (二)導致稅務稽查五大原因及案例解讀 1、領導批示:國美等稅務事件深度解析 2、有人舉報:銷售商舉報諾基亞偷稅事件分析 3、專項檢查:2015稅務稽查重點分析 4、當地稽查:某企業“想逃百萬稅,最后多交一倍錢”的涉稅點評 5、納稅評估:稅務獲獎納稅評估案例解析 (三)如何做到“不被”稅務稽查 1、了解稅務稽查的立案程序; 2、公司各項經濟指標運行要正常; 3、要與管理員經常溝通了解信息; 4、公司內部要安定團結、不內訌。 (四)如何做到“不怕”稅務稽查 1、了解稅務人員的權利及稽查方式、程序 2、了解納稅人的權利與義務 3、依“法”征、納稅才是硬道理 4、稅務處罰超越法定時間時企業應如何應對? 5、我對納稅人“權利”的相關規定的理解與運用 6、行政訴訟中、稅務機關敗訴案例及主要原因分析?
四、稅前扣除項目的節稅把握及運用技巧 (一)四大法定稅前扣除項目 1、廣告類:如何通過“廣告及宣傳費”項目在影視作品中進行節稅安排 2、慈善類:如何運用“慈善管道”進行節稅安排; 3、職工福利費:扣除范圍與涉稅的把握標準?如何進行節稅安排? 4、業務招待費:具體內容?稅務管理的具體要求?如何進行節稅安排? (二)三大費用扣除項目 1、裝修類:如何通過“古董、字畫”在裝修中進行節稅運用 2、品牌類:如何通過品牌使用費進行利潤轉移、并發到節稅目的 3、推廣費類:如何與關聯公司之間進行合作達到節稅目的
五、稅務MBA實戰課堂 (一)精選的涉稅政策問題解讀 (二)公司投融資的節稅規劃與安排 (三)公司防控稅務風險體系的建立與運用 |