課程背景:
隨著國家營業稅改征增值稅戰略的全面實施,原營業稅企業將全面轉為繳納增值稅,由于增值稅與營業稅在稅制設置、稅務管理上具有重大差異,對于廣大原繳納營業稅的企業來說面臨著新的機遇和挑戰。為使原營業稅企業盡快適應增值稅種管理要求,避免由于增值稅實施后由于稅務事項管理的不規范導致的稅收風險,本次課程重點結合最新增值稅政策,就納稅人身份認定、增值稅計算與繳納、優惠政策享受、增值稅專用發票的開具及管理,增值稅稅務稽查方法及應對等進行了全面政策及業務梳理,以提高廣大企業的稅務事項管理能力,本課程也適合增值稅操作不規范可能具有重大稅收隱患的原繳納增值稅的企業。
課程收益:
·洞悉增值稅原理,深度把握增值稅稅種特點
·掌握增值稅納稅人身份認定要求,避免由于過早認定后帶來的管理困局
·掌握增值稅出口退稅政策,充分享受國家免抵退政策優惠,為企業順利度過經濟低谷提供稅收政策支持
·熟悉增值稅優惠政策,降低企業稅收成本
·掌握增值稅專用發票的管理規定,避免由于增值稅專用發票管理不規范帶來的巨大風險
·通過增值稅經典稽查案例,了解稅局如何突破稅務案件,提高增值稅稽查應對技能
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:“營改增”企業財務高管、主辦會計、具體辦稅人員;其他企業分管財務副總、財務經理、辦稅人員
課程方式:講師講授、案例分析、實操演練、小組討論、工具演示等多形式的互動,要求全員積極參與
課程大綱:
第一講 增值稅原理
一、增值稅計算要求
二、增值稅銷項稅額確認
三、增值稅進項稅額扣除標準
第二講 增值稅納稅人稅務登記管理
一、設立登記
二、變更登記
三、注銷(遷移)登記
第三講 增值稅納稅人身份認定管理
一、增值稅一般納稅人認定
二、出口退(免)稅資格認定
三、增值稅納稅人的變更與注銷行政許可
第四講 增值稅申報管理
一、納稅申報基本要求
二、申報錯誤更正管理
三、重大涉稅情況報告
四、財務資料報送要求
五、出口貨物免抵退稅申報
第五講 增值稅專用發票的管理
1、發票票種核準
2、增值稅專用發票用票管理
3、增值稅發票的代開
4、發票繳銷管理
5、開具紅字發票管理
6、增值稅發票的真偽鑒定
第六講 增值稅優惠管理
一、增值稅優惠政策介紹
二、增值稅減免稅管理
第七講 增值稅出口退稅管理
一、增值稅出口退稅政策
二、增值稅出口退稅流程及注意事項
第七講 增值稅經典稽查案例解析
一、企業被作為稅務稽查對象原因分析
二、如何避免被作為稅務稽查選案對象
三、增值稅稽查基本方法、手段與技巧
四、常見稅務稽查處罰類型及其影響
五、面對增值稅稅務稽查的應對方案分析
六、實戰分析某市經典稅務稽查案件
第八講 稅務爭議處理
一、稅務法律救濟(稅務行政復議、聽證、訴訟)
二、稅務行政賠償
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